Инструкция по направлению на подпись в УНПиОНИ МГУ актов к договорам по закупке учебно-научного оборудования из средств субсидии
Инструкция по направлению на подпись в УНПиОНИ МГУ актов к договорам по закупке учебно-научного оборудования из средств субсидии
Для договоров, являющихся неделимыми
(не разделенными на этапы)
Глубокоуважаемые коллеги!
После получения оборудования (товаров и услуг в полном объеме) и при отсутствии претензий к поставщику (в противном случае действует процедура, определенная "Отделом закупок" соответствующими приказами) представитель факультета (института, центра) передает документы комплектов А, Б, В и Г (см. ниже) не позднее чем через два рабочих дня после получения оборудования (окончания исполнения Договора) в к. 1010 главного здания (10:00-12:00 или с 13:00 до 14:00) (УНПиОНИ, Отдел организации и контроля реализации Программы развития МГУ, тел. 939-1278, 939-2841) (формы документов соответствуют приказу 1024 от 16.12.2011), :
-
КОМПЛЕКТ А (возвращается после подписания проректором В.Е. Подольским и в дальнейшем передается представителем факультета (института, центра) в составе необходимых документов в "Отдел закупок..." для проверки и проставления печати, разрешающей оплату договора) (папка-уголок):
-
акт сдачи-приемки поставленных товаров к Договору, завизированный руководителем структурного подразделения, ответственным за закупки от подразделения, а также (при необходимости) руководителем кафедры (лаборатории, отдела), на территории которого будет размещено получаемое оборудование и (или) ответственным за эксплуатацию оборудования с указанием названия подразделения и расшифровкой инициалов и должности (2 оригинала);
распечатка Договора (возвращается представителю факультета (института, центра) по требованию с последними документами или хранится в УНПиОНИ отдельно от к. Б.
-
КОМПЛЕКТ Б (остается в УНПиОНИ):
чек-лист с номером и названием Договора, координатами (включая телефон и электронную почту) ответственных лиц за закупку, эксплуатацию оборудования и материально- ответственного лица (Приложение 1). Чек-лист не следует подшивать к комплекту документов степплером. Представитель факультета (института, центра) заменяет весь текст первого раздела чек-листа, кроме текста, выделенного жирным. Последующий раздел используется при подготовке для справки и заполняется сотрудником УНПиОНИ при приемке документов;
заверенная печатью подразделения копия счета к Договору со всеми визами (п. 3.13.1);
копия разрешения ректора на проведение закупки (заверенная печатью подразделения или подписью и штампом УНПиОНИ, 1 копия);
копия акта сдачи-приемки поставленных товаров к Договору (1 заверенная печатью подразделения копия акта, оформленного в соответствии с п. 1.1).
При необходимости (в случае наличия такого требования в Договоре) заверенная печатью подразделения копия документа об обеспечении гарантийных обязательств поставщика (договор с поручителем, платежное поручение или иное);
-
внутренний (технический) акт сдачи-приемки, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию (далее – внутренний акт, см. Приложение 2) в день окончания поставки, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию и обучения (при наличии в техзадании), соответственно (2 оригинала). Акт подписывается всеми членами Комиссии структурного подразделения в четырех (или более, при необходимости) экземплярах. Внутренний (технический) акт содержит номер и дату выполняемого контракта, полное перечисление с расшифровкой наименования, моделей, заводских номеров, стоимости и числа конкретного оборудования для его постановки на бухгалтерский учет. При необходимости к указанному акту прикладывается программа и акт испытаний. Два оригинала акта передаются в к. 1010, один в Центральную бухгалтерию при передаче документов на оплату и один остается у подразделения. Заверяется подписью руководителя и печатью подразделения. К указанному акту прикладывается заверенная печатью подразделения копия приказа о создании Комиссии структурного подразделения, уполномоченной подписать внутренний акт;
заверенная копия товарной накладной к Договору. При оформлении товарной накладной на получение оборудования МОЛ вписывает дату и номер полученной доверенности в товарную накладную, указывает должность, ФИО и расписывается в поле «Груз принял». Проверьте соответствие суммы и состава товара договору (техническому заданию), а суммы - счету. Руководитель подразделения указывает должность, ФИО и расписывается в поле «Груз получил грузополучатель». Руководитель кафедры (лаборатории, отдела), на территории которого будет находиться получаемое оборудование, визирует накладную в нижнем правом краю товарной накладной с указанием названия подразделения и расшифровкой своих инициалов и должности. Проставляется печать. Один экземпляр накладной МОЛ передает поставщику с проставлением росписи в получении на копии. В Центральную комиссию передается 1 копия. Копии заверяются печатью подразделения. Оригинал хранится у ответственного от факультета (института, центра) в подразделении до передачи на оплату комплекта документов в Центральную бухгалтерию МГУ;
заверенная копия счета-фактуры к Договору (1 копия). Проверьте соответствие суммы счета-фактуры счету, акту, договору и накладной;
заверенная копия требования – накладной, подписанную МОЛ, руководителем и главным бухгалтером подразделения (при наличии бухгалтерии) с расшифровкой должности, подписи (заверенная печатью подразделения копия). К требованию-накладной прикладывается заверенная печатью подразделения копия Договора МОЛ;
2 фотографии распакованного и установленного оборудования (в распечатке и в виде файла);
-
КОМПЛЕКТ В (передается вместе с комплектами А и Б; доукомплектовывается документом 3.4 после получения соответствующей отметки в "Отделе закупок...") в файле:
-
счет к Договору, завизированный руководителем подразделения, материально ответственным лицом (МОЛ), ответственным за закупки от подразделения с расшифровкой должностей, подразделений и ФИО (оригинал). Проверьте соответствие суммы по договору и акту. После проставления соответствующей визы в ректорате получается ответственным от подразделения в указанные выше часы и передается представителем факультета (института, центра) на оплату в Центральную бухгалтерию МГУ в составе необходимого пакета документов;
-
Письмо от декана факультета (директора института, центра) на имя ректора (Приложение 3, оригинал после подписания счета ректором остается в УНПиОНИ);
-
Заверенная печатью подразделения копия внутреннего (технического) акта (см. документ п. 2.6);
-
Заверенная печатью подразделения копия акта к Договору с отметкой "Отдела закупок...". При передаче последнего предъявляется оригинал документа. Счет передается на подпись ректора только после предъявления согласия "Отдела закупок..." на оплату Договора.
Все указанные документы передаются в Центральную комиссию также на электронном носителе в виде электронной копии (сканированное изображение, файл pdf или аналогичный) на адрес rprmsu@gmail.com.
Только при поступлении этого пакета документов и отсутствия в копиях документов видимых ошибок происходит подписание акта и визирование счета.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОТРУДНИКАМИ УНПиОНИ ОТМЕЧАЮТСЯ НА ОБОРОТЕ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ОБОРОТЕ ЛИСТОВ С ПОДПИСЯМИ ШТАМПОМ УПРАВЛЕНИЯ С ДАТОЙ ПРИЕМКИ (КРАСНЫЙ ШТАМП) И ВИЗИРУЮТСЯ личной подписью или личным штампом сотрудника УНПиОНИ, ПРОИЗВОДИВШЕГО ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ.
Сотрудники УНПиОНИ доукомплектовывают комплект Б следующими документами и в следующем порядке:
После получения в УНПиОНИ представителем факультета (института, центра) подписанных проректором В.Е. Подольским документов (2 оригинала в соответствии с п. 1.1) - копию акта, на которой представитель факультета расписывается в получении двух оригиналов актов (с указанием даты, полной расшифровки ФИО, должности и указанием телефона); документ подшивается ПЕРВЫМ листом в комплект Б;
При получении в УНПиОНИ представителем факультета (института, центра) подписанного ректором счета (п. 3.1) - копию счета, на которой представитель расписывается (с указанием даты, полной расшифровки ФИО, должности и указанием телефона); документ подшивается ПЕРВЫМ листом в комплект Б; также прикладываются документы 3.2, 3.3 и 3.4 в конец комплекта Б.
Титульным листом комплекта Б служит чек-лист с отметками сотрудников УНПиОНИ о приемке документов, датах их передачи для визирования, возвращения, а также замечаниях к представителям подразделений (Приложение )
До полного укомплектования и передачи ректору комплект В хранится в деле вместе с комплектом Б.
Комплект Б подшивается в папку (дело) для хранения ПО ФАКУЛЬТЕТАМ с отметкой в реестре всех договоров, которые являются титульными листами дела (папки).
В Приложении 4 приводится схема движения документов.
Прим. В соответствии с приказом Минфина №87 «н» от 01.09.2008 с изменениями от 16.12.2011 полученный товар должен быть сначала оприходован через склад (необходимо передать в ОМТС МГУ (Г.Б.Федосеева, тел. 939-1231) копию счета, требование от МОЛ и копию товарно-транспортной накладной. После чего передать в ЦБ оригинал счета с разрешением на оплату и всеми визами (см. выше), оригинал акта приемки и письмо на имя ректора с указанием источника финансирования (разрешение ректора). (информационное письмо заместителя главного бухгалтера МГУ Е.Н.Загрецкой от 12.11.2012)
Приложение 1 к Инструкции по представлению актов к договорам по закупке учебно-научного оборудования из средств субсидии
Чек-лист к комплекту документов
Представитель факультета (института) заменяет текст, кроме жирного шрифта)
факультет ______________________________________
договор №_____ от ___________2012 г. Закупка____наименование_ _______________________________________________________
Отв. за закупку: ФИО, должность, тел., эл. почта.
МОЛ: ФИО, должность, тел., эл. почта
Отв. за эксплуатацию: ФИО, должность, тел., эл. почта
Место установки: _____________________________________
Далее для отметок сотрудников УНПиОНИ:
Комплект А. Акт 2 экз. оригинал: имеются все визы ДА | НЕТ.
Соответствуют ли даты договору ДА | НЕТ.
Соответствует ли предмет ТЗ договора ДА | НЕТ
Соответствует ли СУММА договору ДА | НЕТ
________________ _______________ ______________
Дата получения актов Дата возврата подпис. актов Дата получ. копии акта с отметкой
Комплект Б: Проверьте суммы в накладной, счете-фактуре, счете, договоре, акте
Остается в Управлении. Дата получения:___________
|
Экз.
|
Есть (+/-)
|
Визы (+/-)
|
Заверение
|
Прим.
|
Чек-лист
|
1
|
|
|
|
|
Копия счета к Договору
|
1
|
|
|
|
|
Копия разрешения ректора
|
1
|
|
|
|
|
Копия акта сдачи-приемки
|
1
|
|
|
|
|
Копия обеспеч. гарантии
|
1
|
|
|
|
Если оговорено в договоре
|
Внутренний акт (оригиналы)
|
2
|
|
|
|
|
Копия приказа о комиссии
|
1
|
|
|
|
|
Копия накладной
|
1
|
|
|
|
|
Копия счета-фактуры
|
1
|
|
|
|
|
Копия требования-накл.
|
1
|
|
|
|
|
Копия договора МОЛ
|
1
|
|
|
|
|
Комплект В:
_____________ ___________ __________ ________________
Дата получения счета На подпись ректору Дата: скан в ЦБ Дата: отдано с подписью ректора
|
Экз.
|
Есть (+/-)
|
Визы (+/-)
|
Заверение
|
Прим.
|
Счет (оригинал)
|
1
|
|
|
|
Проверить, что сумма совпадает с дог. и актом
|
Письмо на имя ректора
|
1
|
|
|
|
|
Копия внутр. акта
|
1
|
|
|
|
|
Приложение 2 к Инструкции по представлению актов к договорам по закупке учебно-научного оборудования из средств субсидии
ВНУТРЕННИЙ (ТЕХНИЧЕСКИЙ) АКТ
сдачи-приемки оборудования [пуско-наладки, ввода в эксплуатацию*]
к гражданско-правовому договору бюджетного учреждения на закупку оборудования № [номер договора] от [дата]
*если предусмотрено условиями договора
г. Москва [дата подписания акта]
_____________________________ факультет (институт) ФБГОУ ВПО Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва, [адрес места приемки оборудования].
Преамбула.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице представителя Заказчика Ректора Садовничего В.А., действующего на основании Устава, выступающего от лица бюджетного учреждения, в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения, с одной стороны, и (наименование поставщика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [Генерального директора ФИО], действующего на основании [наименование документа, на основании которого осуществляет свои полномочия, № и дата документа], с другой стороны, заключили Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № [номер договора] от [дата] на [наименование договора].
Акт.
В соответствии с настоящим Актом представитель Заказчика, в лице [ФИО, должность], действующего на основании доверенности ректора МГУ № [номер доверенности] от [дата] и Комиссии (наименование подразделения) по приему и мониторингу эксплуатации оборудования, проведения работ, оказания услуг в рамках реализации «Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года», утвержденной приказом [декана (директора) _____ факультета (института)] № [номер приказа] от [дата], в составе [перечисляются все члены комиссии за исключение председателя, поименованного выше, и включая дополнительных членов комиссии, с указанием фамилии, инициалов и должности],
руководствуясь:
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами РФ, заключенным гражданско-правовым Договором
подтверждает соответствие поставленных товаров условиям технического задания по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения на поставку товаров № [номер договора] от [дата]:
[НАИМЕНОВАНИЕ - ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА]
Количество – [ЧИСЛО] шт.
В следующем составе:
(далее следует пример заполнения)
[Прим. Каждая единица оборудования описывается полностью даже при их полном совпадении по составу, но разных заводских номерах]
1. Приемник сигналов «CSR-123». Количество – 1 шт. (1 609 000 руб. 00 коп.) [Сумма прописью].
Обозначение «ASL 123.00.00.00» заводской номер 0006. В следующем составе:
1) Модуль приемника ASL 123.20.00.00 заводской номер 0006. Количество – 1 шт.
2) Модуль связи с ПК ASL 103.30.00.00 заводской номер 0006. Количество – 1 шт.
…
8) CDROM с ПО и руководством по эксплуатации. Количество – 1 шт.
2. Приемник сигналов «CSR-123». Количество – 1 шт. (1 609 000 руб. 00 коп.) [Сумма прописью].
Обозначение «_______» заводской номер 0007. В следующем составе:
1). Модуль….
3. …
Перечень документации.
№
п/п
|
Наименование оборудования
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
1
|
Протокол испытаний
|
к-т
|
1
|
2
|
Руководство пользователя
Включая описание и инструкцию по эксплуатации
|
к-т
|
1
|
3
|
Руководство по программному обеспечению
|
к-т
|
1
|
4
|
Сертификат об утверждении типа средств измерений с актом и методикой поверки.
|
к-т
|
1
|
В соответствии с настоящим Актом Заказчик подтверждает соответствие поставленных необходимых расходных материалов и запасных частей, поставляемых вместе с товаром и необходимых для его функционирования по условиям технического задания по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения на поставку товаров № [номер договора] от [дата]:
Отсутствуют [в противном случае приводится перечень].
Заказчик пришел к следующему заключению:
Товары полностью соответствуют указанным в п. 2 технического задания характеристикам.
Расходные материалы, необходимые для функционирования полученных товаров, согласно п. 3 технического задания не требовались и отсутствуют [поставлены полностью в составе комплекта оборудования].
Товары поступили по указанному в п.10 технического задания адресу [дата].
На товары предоставлены гарантийные обязательства, полностью соответствующие п. 6 технического задания.
Документация, поставляемая вместе с товаром, полностью соответствует требованиям п. 11 технического задания.
Сборка, монтаж и наладка оборудования, в соответствии с п. 12 технического задания, не требовались [выполнена полностью].
Обучение персонала, осуществляющего использование и обслуживание поставляемого товара на рабочем месте, в соответствии с п. 13 технического задания, не требовалось [выполнено в полном объеме].
Стоимость товаров составила [сумма цифрами] (Сумма прописью) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - [сумма цифрами] (Сумма прописью) 00 копеек.
Настоящий Акт составлен в письменной форме в 3 (трех) экземплярах.
Представители Государственного заказчика
|
|
____________________ ФИО
(подпись)
|
|
____________________ ФИО
(подпись)
|
|
____________________ ФИО
(подпись)
|
|
____________________ ФИО
(подпись)
|
|
____________________ ФИО
(подпись)
|
|
Прим. Текст в квадратных скобках курсивом используется при необходимости для добавления или замены, исходя из содержания контракта на поставку оборудования.
Приложение 3 к Инструкции по представлению актов к договорам по закупке учебно-научного оборудования из средств субсидии
Ректору Московского университета
академику
В.А. Садовничему
Исх. №_____ от ______ 2012 года
Глубокоуважаемый Виктор Антонович!
Сообщаю о том, что Договор ФБГОУ ВПО МГУ имени М.В.Ломоносова №_____ от ________ 2012 г. на поставку ___[указать предмет договора]_____ МГУ для _____ факультета (института, центра) выполнен, все товары получены в полном объеме в работоспособном состоянии, собраны, установлены, запущены, а обучение персонала проведено, что зафиксировано внутренним (техническим) актом, подписанным [перечислить всех, подписавших и завизировавших внутренний акт], актом к Договору, завизированным [перечислить всех, завизировавших акт к Договору], подписанным проректором В.Е.Подольским и прошедшим регистрацию (получившим разрешение к оплате) в отделе планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для МГУ (заверенные копии прилагаются).
Прошу Вас в связи с этим подписать к оплате счет к указанному выше Договору. Счет завизирован со стороны _____ факультета (института, центра) перечислить всех, завизировавших акт к Договору].
________ факультет (институт, центр) гарантирует выполнение всех необходимых действий по эффективному использованию полученного в соответствии с указанным выше Договором оборудования, сохранность и должное содержание оборудования, обеспечение необходимого обслуживания, ремонта, комплектующих и запасных частей, а также обеспечение по согласованию с соответствующими управлениями коллективного доступа для сотрудников МГУ к полученному оборудованию.
Декан (директор) ______ факультета (института, центра)
подпись
дата
печать
(Прим. Текст письма необходимо модифицировать в соответствии с содержанием Договора; текст в квадратных скобках заменить)
Приложение 4 к Инструкции по представлению актов к договорам по закупке учебно-научного оборудования из средств субсидии
Схема движения документов
сдать в к. 1010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект А
|
Подпись В.Е. Подольского
|
Получить Акты (2 экз.). Закрыть контракт в Отделе закупок и поставить гербовую печать
|
|
|
|
|
Комплект Б
|
|
|
|
|
|
|
Комплект В
Без отмеченного в отделе закупок Акта
|
|
|
Принести заверенную копию Акта и оригинал Акта с отметкой Отдела закупок
|
Подпись ректора на счете
|
Получить счет, расписаться в получении, зарегистрировать (если не было сделано) в канцелярии
|
Передать комплект документов на оплату в ЦБ и в ОМТО для постановки на баланс
|
верно на 10 декабря 2017 г.
|